判斷題審計部門要及時向董事會報告年度開展案件防控有關審計工作的計劃、實施報告及總結、審計過程中發(fā)現的重大問題和風險等內容。

你可能感興趣的試題

3.多項選擇題內部審計部門需要向中國證監(jiān)會或其派出機構報告的事項包括()。

A.制定的內部審計章程、中長期審計規(guī)劃和年度工作計劃
B.向董事會提交的全面審計工作報告
C.內部審計部門開展異地審計的,應當同時將審計報告抄報審計對象所在地的中國證監(jiān)會派出機構
D.外部中介機構對銀行的審計報告
E.內部審計部門發(fā)現重大問題并報告董事會后,在問題未得到認真查處整改情況下,應直接向中國證監(jiān)會報告相關情況

4.單項選擇題以下選項中,不屬于內部控制環(huán)境要求的是()。

A.銀行應建立完善的公司治理組織架構,分權制衡
B.銀行應制定明確的內部控制政策,規(guī)定內部控制的原則和基本要求
C.應建立分工合理、職責明確、報告關系清晰的組織結構
D.銀行應建立并保持信息交流與溝通的程序,應建立并保持必要的內部控制體系文件