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根據COSO的觀點,內部控制與企業(yè)風險管理有什么區(qū)別?
答案:
COSO在其1992年的報告《內部控制-整合框架》中指出,內部控制是由董事、管理當局和其他職員實施的一個過程,旨在為下列...
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在出具審計報告時,應如何考慮舞弊事件對審計意見的影響?
答案:
審計企業(yè)舞弊的基本程序和發(fā)現有中大舞弊可能而進行的實質測試。審計人員在完成所有的外勤工作后,應該根據所獲得的各種審計證據...
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問答題
舞弊審計地位發(fā)生變化的主要動因有哪些?
答案:
美國舞弊審計的嬗變大致可分為三個階段:
第一階段,20世紀初至30年代,揭弊查錯是主要審計目標,以舞弊審計為責...
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