A.調(diào)節(jié)法
B.審閱法
C.函證
D.分析復(fù)核法
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A.審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程的控制
B.審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果的檢查和考核
C.審計(jì)計(jì)劃的修改
D.審計(jì)計(jì)劃編制工作的管理
E.審計(jì)計(jì)劃的審核
A.審計(jì)通知書(shū)
B.審計(jì)實(shí)施方案
C.審計(jì)工作底稿
D.審計(jì)人員個(gè)人信息
E.審計(jì)報(bào)告
A.全面管理
B.多層次管理
C.全過(guò)程管理
D.綜合管理
A.綜合性中間表
B.總結(jié)性中間表
C.基礎(chǔ)性中間表
D.分析性中間表
E.邏輯性中間表
A.測(cè)試數(shù)據(jù)法
B.平行模擬法
C.受控處理法
D.時(shí)間序列分析法
最新試題
某制造業(yè)企業(yè)將下列收入計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,審計(jì)人員認(rèn)為應(yīng)調(diào)整至其他業(yè)務(wù)收入的有()。
下列有關(guān)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)報(bào)告中關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)段的表述中,正確的是()。
下列有關(guān)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)報(bào)告內(nèi)容的表述中,錯(cuò)誤的是()。
為證實(shí)庫(kù)存現(xiàn)金相關(guān)內(nèi)部控制的有效性,審計(jì)人員可以實(shí)施的審計(jì)程序是()。
審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位大宗物資采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()
審計(jì)人員在檢查固定資產(chǎn)變動(dòng)合理性時(shí),可以運(yùn)用的分析方法有()。
下列有關(guān)績(jī)效審計(jì)的提法中,正確的是()。
下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
下列有關(guān)統(tǒng)計(jì)抽樣樣本量確定的表述中,正確的是()。
被審計(jì)單位在銷(xiāo)售商品時(shí)規(guī)定了一個(gè)月的試用期,在試用期結(jié)束前客戶可以選擇退貨,如未退貨視同其同意購(gòu)買(mǎi)商品。審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)銷(xiāo)售收入的情況,審計(jì)人員認(rèn)為其影響的財(cái)務(wù)報(bào)表認(rèn)定是()。