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商業(yè)銀行內(nèi)部審計部門應(yīng)負責商業(yè)銀行各項經(jīng)營活動的合規(guī)性審計。內(nèi)部審計方案應(yīng)包括合規(guī)管理職能()和()的審計評價,內(nèi)部審計的風險評估方法應(yīng)包括對()的評估。
答案:
適當性 有效性 合規(guī)性
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商業(yè)銀行應(yīng)建立誠信舉報制度,鼓勵員工舉報()、()或()的行為,并充分保護舉報人。
答案:
違法 違反職業(yè)操守 可疑
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合規(guī)負責人的職責中,主要包括()、()、()。
答案:
全面協(xié)調(diào)商業(yè)銀行合規(guī)風險的識別和管理、監(jiān)督合規(guī)管理部門根據(jù)合規(guī)風險管理計劃履行職責、定期向高級管理層提交合規(guī)風險評估報告
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