判斷題商業(yè)銀行內(nèi)部審計部門應負責商業(yè)銀行各項經(jīng)營活動的合規(guī)性審計。內(nèi)部審計方案應包括合規(guī)管理職能適當性和有效性的審計評價,內(nèi)部審計的風險評估方法應包括對合規(guī)風險的評估

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