A.被審計單位的內部控制失效 B.審計人員難以對內部控制的有效性做出評價 C.審計人員擬不進行符合性測試 D.控制政策與程序和認定相關
A.程序描述 B.流程圖 C.調查表 D.文字表述
A.控制環(huán)境、風險評估過程 B.信息系統(tǒng)和溝通 C.會計系統(tǒng)、控制程序 D.控制活動、對控制的監(jiān)督