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A.歸總式原理接線圖、展開式原理接線圖和安裝接線圖
B.歸總式原理接線圖、展開式原理接線圖展開式原理接線圖和安裝接線圖
C.以上答案都不對。
最新試題
公司正在考慮進行一項收購業(yè)務,內部審計部門正在參加與此業(yè)務相關的盡職調查工作。該工作的一大目標就是確定被收購對象的應付賬款是否不包括所有未償清債務。以下哪項審計程序與此目的不相關()?
審計師可以得到的最適當的結論是()
永續(xù)盤存制使用了最低庫存量來確定采購定單程序,在審查倉庫部門設立的最低庫存量的恰當性時,審計人員最不可能考慮()
內部審計師經常向業(yè)務客戶提出合理的建議,卻發(fā)現業(yè)務客戶看上去無視該建議。這種情況可能會發(fā)生,由于內部審計師假定部分經理是較為理性的,但組織或經理可能不會表現出這種理性。在內部審計師假定部分經理是較為理性的時候,沒有假定以下哪項()
根據第一季度的泄露修復業(yè)務報告,內部審計師可以得出以下哪項結論()?
內部審計師對一家小公司的處理手工生成支票和計算機生成支票的程序進行審計。空白支票、控制記錄和電子傳真簽字章等支票簽字工具各自存在幾個保險柜中。每個保險柜處于鑰匙和密碼都有才能打開的雙重控制下。財務經理知道保險柜的密碼。所有的手工支票以及金額超出$25000的計算機生成支票都需財務經理簽字。在此金額以下的計算機生成的所有支票使用電子傳真簽字章即可。財務經理的簽字權不受限制。內部審計師要評價與上述簽字程序有關的內部控制的恰當性。內部控制經確定是()
在檢查工資單上與薪酬變化相關的列表時,最可能發(fā)現()
以下哪一項抽樣計劃一旦發(fā)現第一個錯誤就不要求進行額外的抽樣()?
當舞弊調查的調查階段結束,參加調查的人員已搜集充分的證據,足以對舞弊者進行懲戒并提起訴訟時,審計師應該做的下一步工作是什么()?
以下哪項內容并非審計部門實施的控制自我評價的典型做法()?