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企業(yè)將自產(chǎn)的商品贈(zèng)送他人,應(yīng)視同銷(xiāo)售計(jì)算增值稅,借記“應(yīng)付職工薪酬”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”等科目。()
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企業(yè)購(gòu)進(jìn)非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn)支付的增值稅,應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目。()
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般納稅人購(gòu)人貨物支付的增值稅,均應(yīng)通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅”科目進(jìn)行核算。()
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