A.審核企業(yè)內(nèi)部控制及其實(shí)施情況,并向董事會(huì)作出報(bào)告 B.指導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作 C.審核企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告及有關(guān)信息披露內(nèi)容 D.負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的溝通協(xié)調(diào)
A.企業(yè)內(nèi)部和外部信息的收集 B.信息在企業(yè)內(nèi)部和外部相關(guān)者之間的傳遞 C.反舞弊機(jī)制 D.舉報(bào)人保護(hù)制度
A.擔(dān)保業(yè)務(wù)是否符合國家法律法規(guī)和本企業(yè)擔(dān)保政策等相關(guān)要求 B.擔(dān)保申請人的資信狀況 C.擔(dān)保申請人用于擔(dān)保和第三方擔(dān)保的資產(chǎn)狀況及其權(quán)利歸屬 D.企業(yè)要求擔(dān)保申請人提供反擔(dān)保的,還應(yīng)當(dāng)對(duì)與反擔(dān)保有關(guān)的資產(chǎn)狀況進(jìn)行評(píng)估