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只要產(chǎn)生暫時性差異,就應(yīng)確認相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債。()
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利潤表中列示的所得稅費用,是當期所得稅和遞延所得稅費用(或收益)的合計數(shù)。()
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企業(yè)發(fā)生的可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減,應(yīng)視同可抵扣暫時性差異,并應(yīng)全部確認相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)。()
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