甲公司會計人員在結(jié)轉(zhuǎn)前進行對賬時,發(fā)現(xiàn)企業(yè)所做的部分賬務(wù)處理如下,請寫出正確分錄 某企業(yè)因無力償還到期應(yīng)付票據(jù)30000元,將其轉(zhuǎn)為應(yīng)付賬款。 借:應(yīng)付賬款 30000 貸:應(yīng)付票據(jù) 30000
甲公司會計人員在結(jié)轉(zhuǎn)前進行對賬時,發(fā)現(xiàn)企業(yè)所做的部分賬務(wù)處理如下,請寫出正確分錄 用存款支付管理費用65000元,編制的會計分錄為: 借:管理費用 6500 貸:銀行存款 6500
甲公司會計人員在結(jié)轉(zhuǎn)前進行對賬時,發(fā)現(xiàn)企業(yè)所做的部分賬務(wù)處理如下,請寫出正確分錄 某月根據(jù)本年利潤計算繳納所得稅125000元。 借:本年利潤 125000 貸:應(yīng)交稅費 125000