單項選擇題

審計業(yè)務約定書的具體內(nèi)容可能會因被審計單位的不同而存在差異,下列內(nèi)容不包括在審計業(yè)務約定書中的是()。

A.管理層編制財務報表采用的會計準則和相關會計制度
B.由于測試的性質和審計的其他固有限制,以及內(nèi)部控制的固有局限性,不可避免地存在著某些重大錯報可能仍然未被發(fā)現(xiàn)的風險
C.重大錯報漏報風險控制點
D.解決爭議的方法

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