A.語言清晰簡練
B.證據(jù)確鑿充分
C.態(tài)度客觀公正
D.內(nèi)容全面完整
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A.確定已實(shí)施的控制測(cè)試是否為信賴控制提供了充分、適當(dāng)證據(jù)
B.判斷是否需要實(shí)施進(jìn)一步實(shí)質(zhì)性程序以應(yīng)對(duì)潛在的錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)
C.判斷是否需要實(shí)施進(jìn)一步控制測(cè)試程序以應(yīng)對(duì)潛在的錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)
D.了解這些偏差及其潛在后果
A.下期審計(jì)可以利用本期收集的哪些證據(jù)
B.期末審計(jì)是否可以利用期中審計(jì)收集的證據(jù)
C.本期審計(jì)能否利用上期審計(jì)收集的證據(jù)
D.選擇獲取什么期間或時(shí)點(diǎn)的審計(jì)證據(jù)
A.不確定確定交易生成的期間
B.管理層凌駕于賬戶記錄控制
C.不恰當(dāng)?shù)呐?br />
D.規(guī)避控制行為
最新試題
在經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)中,審計(jì)的重點(diǎn)包括()。
審計(jì)產(chǎn)生的基礎(chǔ)是商品經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)生。
管理審計(jì)的審查重點(diǎn)是什么?
我國第一份內(nèi)部審計(jì)行政法規(guī)是()年頒發(fā)的。
()創(chuàng)辦了我國第一家會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)企業(yè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)可以屬于()。
內(nèi)部審計(jì)工作的基本法規(guī)是()。
財(cái)經(jīng)法紀(jì)審計(jì)是()審計(jì)。
經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)的審計(jì)程序具有()。
內(nèi)部審計(jì)是部門、單位加強(qiáng)()的重要手段,是國家審計(jì)體系的組成部分。