A.異常報告
B.管理層參與
C.控制自我評估(CSA)
D.同行審查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.把一部分控制監(jiān)控的責(zé)任給在管理層
B.讓管理層承擔(dān)建立控制而不是監(jiān)控控制的責(zé)任
C.執(zhí)行嚴格的控制政策和以規(guī)則為導(dǎo)向的控制
D.執(zhí)行監(jiān)督和監(jiān)控被指定責(zé)任的控制
A.廣泛的雇員參與
B.審計師是關(guān)鍵的分子人員
C.受限的雇員參與
D.策略驅(qū)動
A.CRO直接向CIO(首席信息官)報告
B.某些IT經(jīng)理指出CSA培訓(xùn)是不能滿足要求
C.CRO直接向董事會報告
D.CSA流程最近剛剛被組織采用
A.可以識別高風(fēng)險領(lǐng)域,以便之后對其進行審計
B.可以使信息系統(tǒng)審計師獨立的評估風(fēng)險
C.可以被用于代替?zhèn)鹘y(tǒng)的審計
D.可以使管理層不用承擔(dān)對于控制的職責(zé)
A.簡化企業(yè)的控制監(jiān)控程序
B.替換某些內(nèi)部審計職責(zé)
C.移除生產(chǎn)管理人員的控制責(zé)任
D.將某些控制監(jiān)控責(zé)任轉(zhuǎn)移到職能領(lǐng)域
最新試題
企業(yè)實施隱私政策是出于什么目的()
哪一項提供IT在一家企業(yè)內(nèi)的作用的最全面描述()
ERP系統(tǒng)中的三項匹配機制,審計師應(yīng)審查以下哪一項()
如果跟蹤審計顯示尚未啟動某些管理行動計劃,信息系統(tǒng)審計師首先應(yīng)該怎么做()
財務(wù)人員已經(jīng)禁用了對交易的審計日志,因此信息系統(tǒng)審計師建議財務(wù)人員不再有更改審計日志設(shè)置的權(quán)限。在跟蹤審計期間最重要的是驗證()
實施三單(訂單、貨物單據(jù)和發(fā)票)自動匹配的目的是控制以下哪種風(fēng)險()
對互聯(lián)網(wǎng)流量數(shù)據(jù)傳入傳出進行最佳控制的是()
為防止未授權(quán)的變更被移入生產(chǎn)環(huán)境,最有效方式是以下哪一項()
為使信息系統(tǒng)審計師更好地從發(fā)現(xiàn)和結(jié)論中做出判斷,審計證據(jù)應(yīng)符合以下哪些要求()
實施并行測試的主要原因是()