下列各項中屬于審計委員會的職責(zé)有: Ⅰ.監(jiān)督和評估內(nèi)部審計在企業(yè)整體風(fēng)險管理框架中的有效性。 Ⅱ.對重大的財務(wù)報告事項和判斷進(jìn)行復(fù)核。 Ⅲ.批準(zhǔn)外聘外部審計機(jī)構(gòu)。 Ⅳ.在內(nèi)部審計完成后, 依據(jù)有關(guān)工作目標(biāo)、已實施審計程序、意見和建議編制審計報告。()
A.Ⅰ和Ⅱ B.Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ D.Ⅳ
以下不會削弱內(nèi)部審計師獨立性的活動的是:() Ⅰ.為新信息系統(tǒng)的應(yīng)用提供控制標(biāo)準(zhǔn)。 Ⅱ,為運行新的計算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)編寫程序草圖,確定建立了合適的控制。 Ⅲ.在安裝之前,復(fù)核新的計算機(jī)應(yīng)用程序。
A.只有Ⅰ B.只有Ⅱ C.只有Ⅲ D.只有Ⅰ和Ⅲ
某審計小組制作了一份初步調(diào)查問卷,有以下幾個回答選項: Ⅰ.可能不是一個問題。 Ⅱ.或許是一個問題。 Ⅲ.可能是一個問題。 該調(diào)查問卷說明對什么的使用?()
A.趨勢分析 B.不引人注目的措施或意見 C.評分量表 D.比率分析