單項選擇題作為對采購職能進行初步調(diào)查的一部分,某內(nèi)部審計師閱讀了該部門的政策和流程手冊,該內(nèi)部審計師得出結(jié)論:本手冊很好地描述了處理步驟,并且包括一個適合的內(nèi)部控制設(shè)計。下一階段的審計目的是確定該內(nèi)部控制運行的有效性。為完成這一目標(biāo),以下哪個程序是最適合的?()

A.編制一個流程圖
B.編制一個系統(tǒng)描述說明
C.對控制進行測試
D.進行實質(zhì)性測試


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1.單項選擇題在對某銀行的審計中,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一貸款官員批準(zhǔn)了向某企業(yè)集團所屬的各獨立機構(gòu)發(fā)放的貸款,這違反了常規(guī)政策。內(nèi)部審計師認(rèn)為這一行為可能是有意的,因為貸款官員與控制該企業(yè)集團的一個主要負責(zé)人有密切關(guān)系,該審計師應(yīng)當(dāng):()

A.將利益沖突和違規(guī)行為告知管理當(dāng)局,并建議作進一步調(diào)查。
B.將違規(guī)行為報告給法規(guī)部門,因為這構(gòu)成了銀行控制制度的重大缺陷。
C.如果該貸款官員同意采取改正措施,則可以不報告該違規(guī)行為。
D.擴大審計范圍,確定貸款官員是否有舞弊行為,并將進一步調(diào)查結(jié)果向管理當(dāng)局控告。

4.單項選擇題確定成本節(jié)約最可能是以下哪種審計的目標(biāo)之一?()

A.程序?qū)徲嫛?br /> B.財務(wù)審計。
C.遵循性審計。
D.經(jīng)營審計。

5.單項選擇題以下哪項控制有助于防止向賣方多付貨款?()

A.在付款時審查并取消輔助性文檔
B.要求支票簽署人直接將支票郵寄給賣方
C.對每項開支審查入賬情況
D.在從賣方訂購材料之前審批采購訂單

最新試題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

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某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

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