單項選擇題近期對內(nèi)部審計部門的批評表明,審計覆蓋面沒有向高級管理層提供組織關(guān)鍵業(yè)務(wù)鏈所用流程的恰當(dāng)反饋意見。這個問題可進一步定義為近期對自動化支持系統(tǒng)的執(zhí)行缺乏反饋意見。內(nèi)部審計主管需要對下列()職能進行改進。
A.人員配備和溝通
B.人員配備和決策
C.計劃和組織
D.計劃和溝通
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題內(nèi)部審計部門已經(jīng)對一項欺詐調(diào)查得出結(jié)論,該調(diào)查揭示出對以前從未發(fā)現(xiàn)的已簽發(fā)財務(wù)報表兩年來的財務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果的重大不利影響。首席審計官應(yīng)該立即通知:()
A.受到該審計發(fā)現(xiàn)影響的對財務(wù)報表負責(zé)的外部審計公司
B.適當(dāng)?shù)恼蚬芾頇C關(guān)
C.適當(dāng)?shù)墓芾韺雍投聲膶徲嬑瘑T會
D.最終負責(zé)編制正確日記賬分錄的內(nèi)部會計職能部門
2.單項選擇題
在確定審計工作時間表的重點排序時,首席審計官應(yīng)該考慮以下哪項內(nèi)容?()
Ⅰ.內(nèi)部控制的質(zhì)量。
Ⅱ.管理層的勝任能力。
Ⅲ.開展上次審計業(yè)務(wù)的時間。
Ⅳ.變化的幅度或者公司的穩(wěn)定程度。
A.只有Ⅰ和Ⅲ是對的
B.只有Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ是對的
C.只有Ⅱ.Ⅲ和Ⅳ是對的
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ都對

最新試題
某內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一項高估存貨從而增加了部門上報利潤的計劃,他有大量的證據(jù)表明該部門經(jīng)理知道且批準(zhǔn)了此項高估存貨的計劃,也有一些證據(jù)表明該經(jīng)理可能負責(zé)此項計劃的實施。該內(nèi)部審計師應(yīng)該:()
題型:單項選擇題
以下哪項不是對中期報告的適當(dāng)說法?()
題型:單項選擇題
保留工作底稿的首要目標(biāo)的表述是:()
題型:單項選擇題
1977年首次在國際審計準(zhǔn)則第16號引入職業(yè)懷疑。
題型:判斷題
審計人員的能力是決定內(nèi)部審計部門效率的決定性因素。在內(nèi)部審計部門的人員配備決策中,首要考慮的因素是什么?()
題型:單項選擇題