單項選擇題近期對內(nèi)部審計部門的批評表明,審計覆蓋面沒有向高級管理層提供組織關(guān)鍵業(yè)務(wù)鏈所用流程的恰當(dāng)反饋意見。這個問題可進一步定義為近期對自動化支持系統(tǒng)的執(zhí)行缺乏反饋意見。內(nèi)部審計主管需要對下列()職能進行改進。

A.人員配備和溝通
B.人員配備和決策
C.計劃和組織
D.計劃和溝通


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1.單項選擇題內(nèi)部審計部門已經(jīng)對一項欺詐調(diào)查得出結(jié)論,該調(diào)查揭示出對以前從未發(fā)現(xiàn)的已簽發(fā)財務(wù)報表兩年來的財務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果的重大不利影響。首席審計官應(yīng)該立即通知:()

A.受到該審計發(fā)現(xiàn)影響的對財務(wù)報表負責(zé)的外部審計公司
B.適當(dāng)?shù)恼蚬芾頇C關(guān)
C.適當(dāng)?shù)墓芾韺雍投聲膶徲嬑瘑T會
D.最終負責(zé)編制正確日記賬分錄的內(nèi)部會計職能部門