單項選擇題首席審計官正在面試一名應聘者。首席審計官認為這名申請者熟練掌握了內(nèi)部審計技術、會計和財務知識,不過,申請者在經(jīng)濟學和信息技術方面的知識很有限。以下哪項行動最適當?()

A.由于缺乏《標準》所需的知識,因而拒絕其申請
B.盡管應聘者缺乏一些基本領域的知識,但仍可以為申請者提供一個職位
C.鼓勵申請者接受經(jīng)濟學和計算機方面的培訓,然后重新應聘
D.如果部門的其他員工掌握了充分的經(jīng)濟學和信息技術方面的知識,可以為申請者提供一個職位


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1.單項選擇題內(nèi)部審計師對公司的生產(chǎn)循環(huán)審計進行初步調(diào)查。管理當局聲稱,公司對廢品銷售的控制是有效的。以下()項程序可以驗證這一聲明。

A.將公司當期的廢品銷售與以前期間的廢品銷售進行比較
B.與收集、保管廢品的員工進行溝通
C.將生產(chǎn)過程中預期的廢品數(shù)量與銷售的廢品數(shù)量進行比較
D.將廢品的實地盤存記錄與永續(xù)盤存記錄進行比較

2.單項選擇題一所大學發(fā)現(xiàn),各個部門訂購的書籍、辦公用品和設備的集中驗收程序很難控制。以下()控制程序可以有效地防止對未收到的商品先于發(fā)票進行付款。

A.供貨商發(fā)票必須與各個部門的采購訂單相匹配
B.供貨商發(fā)票上的姓名和地址必須與經(jīng)過授權的供貨商名單相一致
C.各個部門的主管,而不是訂購商品的員工,應該審批供貨商發(fā)票
D.財務部副經(jīng)理應該對超過某一特定金額的發(fā)票進行審批

3.單項選擇題下列()涉及識別、學習和構建其他公司的實務。

A.看板(kaizen)
B.標桿
C.PDCA循環(huán)法
D.全面質(zhì)量管理

4.單項選擇題內(nèi)部審計師正在對以前12個月采取的銷售傭金計劃的有效性進行評價,對此項計劃的有效性提供強有力支持的審計程序應該是:()

A.按生產(chǎn)線計算過去3年來每月銷售的變動百分比
B.將本年每月的產(chǎn)品銷售成本和前兩年的每月產(chǎn)品銷售成本進行比較
C.回歸分析過去兩年每月外部經(jīng)濟情況指數(shù)對銷售的影響,并與銷售預測報告進行比較
D.與同行業(yè)比較以前年度每月每一美元銷售額與銷售成本的比率

5.單項選擇題某內(nèi)部審計部門采用整體測試技術來測試其工資處理系統(tǒng)。審計部門確定了計算機程序內(nèi)關鍵的控制和處理步驟,并開發(fā)測試數(shù)據(jù)來測試它們。部門提交了全年的測試交易,假設內(nèi)部審計師在測試結果中沒有發(fā)現(xiàn)任何差異,審計師可以得出結論:()

A.系統(tǒng)適當?shù)赜涗浟藛T工的全年工作時間,并將數(shù)據(jù)提交給工資部門,進行了正確地處理。
B.所有員工全年薪金支付都是正確的,工資被正確地計算。
C.計算機應用軟件和其控制程序在過去一年中正確地處理了薪酬交易。
D.以上全部。

最新試題

以下哪項對特定的內(nèi)部審計業(yè)務所需要確定的監(jiān)督程度內(nèi)容作出了表述?()

題型:單項選擇題

下列抽樣結果中(樣本量-容忍誤差率-樣本誤差率)()的抽樣風險最小。

題型:單項選擇題

審計人員的能力是決定內(nèi)部審計部門效率的決定性因素。在內(nèi)部審計部門的人員配備決策中,首要考慮的因素是什么?()

題型:單項選擇題

設定微型計算機軟件程序的密碼是為了防止()。

題型:單項選擇題

審計報告中應該包括審計建議,這是為了:()

題型:單項選擇題

當代計算機技術使得“無紙化審計”成為可能。舉例來說,在審計由計算機處理的顧客應收賬款余額時,一名審計師可以使用微機來直接訪問應收賬款文件,并把挑選出來的顧客記錄復制到微機中以供審計分析。以下()項是此類應收賬款余額“無紙化審計”的優(yōu)點。

題型:單項選擇題

所謂監(jiān)盤,顧名思義,就是審計人員監(jiān)督被審計單位對相關資產(chǎn)的盤點監(jiān)盤是觀察和檢查程序的結合運用。

題型:判斷題

審計師在測試總體時使用判斷抽樣方法篩選了60個項目,從中發(fā)現(xiàn)了一個差錯。審計師的樣本主要的局限是無法()。

題型:單項選擇題

當審計師評估公司的總體控制系統(tǒng)時,以下()項是最有效率的信息來源。

題型:單項選擇題

審計師針對銀行現(xiàn)有的貸款進行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當5筆不符合銀行政策4筆屬于關聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯。其中好幾筆貸款存在多種差錯。審計師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個或1個以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導致財務報表存在錯誤。Ⅲ.存在必須報告的重大不合規(guī)的審計發(fā)現(xiàn)。

題型:單項選擇題