A.批準外聘會計師事務所的業(yè)務條款及審計服務的報酬 B.監(jiān)察和評估內(nèi)部審計職能在企業(yè)整體風險管理系統(tǒng)中的有效性 C.對重大的財務報告事項和判斷進行復核 D.在內(nèi)部審計完成后,依據(jù)有關工作目標、已實施審計程序、意見及建議編制審計報告
A.首席審計執(zhí)行官 B.內(nèi)部審計師 C.經(jīng)理 D.董事會
A.建立和保持組織文化 B.審核財務和經(jīng)營信息的可靠性和完整性 C.確保內(nèi)、外部審計師有效監(jiān)督風險管理和控制系統(tǒng) D.實施和監(jiān)督由董事會設計的控制