單項選擇題內(nèi)部審計師在對困難職工補(bǔ)助金的審查中發(fā)現(xiàn),部分補(bǔ)助金沒有按照工資政策要求的經(jīng)職工補(bǔ)助金委員會批準(zhǔn),而是由總經(jīng)理的審批發(fā)放。若該補(bǔ)助金在審計報告提交之前,職工補(bǔ)助金委員會批準(zhǔn)了該筆補(bǔ)助,那么內(nèi)部審計師應(yīng)該怎么做?()

A.不在審計報告中披露該問題
B.要求管理層采取糾正措施
C.進(jìn)行實質(zhì)性分析,開展進(jìn)一步調(diào)查
D.向?qū)徲嬑瘑T會報告這一內(nèi)部控制缺陷


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1.單項選擇題應(yīng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)要求,首席審計執(zhí)行官(CAE)在收集信息時發(fā)現(xiàn)了一項需要管理層立即采取措施糾正的事件。面對這個問題,該首席審計執(zhí)行官應(yīng)該采取的最佳行動是下列哪項?()

A.在向公司管理層報告該情況之前,先制定好解決措施
B.與相關(guān)的工作人員進(jìn)行核實,以確認(rèn)是否向管理層報告
C.組建新的小組,安排一次審計,以深入探究該情況
D.立即向公司管理層報告

2.單項選擇題為確定某網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)中風(fēng)險最高的組成內(nèi)容,下列哪項是內(nèi)部審計師應(yīng)當(dāng)首先做的?()

A.檢查互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的物理鏈接
B.確保成本效益原則
C.確定網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)目的
D.將網(wǎng)絡(luò)軟件映射進(jìn)入其所在的相關(guān)層面

3.單項選擇題某大型金融企業(yè)幾年前制定了行為規(guī)范并發(fā)布給所有的員工,為了向?qū)徲嬑瘑T會報告行為規(guī)范的遵循情況,最佳的方式是什么?()

A.全面評價公司高級管理層對行為規(guī)范的遵循情況,并向?qū)徲嬑瘑T會報告
B.全面評價員工對行為規(guī)范的理解和遵循情況,并將結(jié)果報告給審計委員會
C.審查企業(yè)的往來業(yè)務(wù)對行為規(guī)范的遵循情況,并向?qū)徲嬑瘑T會報告
D.對員工的工作進(jìn)行測試,以審查有無違規(guī)的行為

4.單項選擇題審計委員會的哪項活動最有利于內(nèi)部審計活動?()

A.公布審計報告
B.確保審計活動的執(zhí)行符合《職業(yè)道德規(guī)范》和《標(biāo)準(zhǔn)》
C.提升內(nèi)部審計的整體技能和人員素質(zhì)
D.支持對內(nèi)部審計提出建議的執(zhí)行情況的監(jiān)督

5.單項選擇題將薪資負(fù)責(zé)人編制的工資表與員工名單核對,內(nèi)部審計師執(zhí)行這一工作主要是對下面什么情況進(jìn)行測試?()

A.是否存在虛構(gòu)的職工薪酬
B.工時記錄的準(zhǔn)確性
C.單位工時工資的合理性
D.工資審批流程的完整性

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有些組織外包內(nèi)部審計職能。大型組織的管理層應(yīng)該認(rèn)識到外部審計師較之內(nèi)部審計師有優(yōu)勢,這是由于:()

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以下哪一項抽樣計劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個錯誤就不要求進(jìn)行額外的抽樣?()

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審計師針對銀行現(xiàn)有的貸款進(jìn)行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當(dāng)5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯。其中好幾筆貸款存在多種差錯。審計師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個或1個以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導(dǎo)致財務(wù)報表存在錯誤。Ⅲ.存在必須報告的重大不合規(guī)的審計發(fā)現(xiàn)。

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下列抽樣結(jié)果中(樣本量-容忍誤差率-樣本誤差率)()的抽樣風(fēng)險最小。

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