A.內部審計部門章程 B.審計報告 C.審計計劃 D.在審計報告中特別聲明
A.前饋控制 B.反饋控制 C.審計計劃 D.資源配置
A.交流、分享外部審計關于風險管理、控制和治理程序方面的意見不能幫助完成內部審計計劃。 B.這種協(xié)調主要是指內部審計與簽字注冊會計師的協(xié)調 C.協(xié)調的目的之一是在適當?shù)膶徲嫎I(yè)務中進行合作,減少重復審計 D.內部審計與外部審計不可以共享最終的報告