單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)在應(yīng)用評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的框架時(shí),第一個(gè)基本步驟是:()

A.識(shí)別可審計(jì)的活動(dòng)
B.分析可審計(jì)主體會(huì)給組織帶來的風(fēng)險(xiǎn)
C.對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序
D.確定先后審計(jì)次序

題目列表

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

【案例分析題】通過審計(jì),內(nèi)部審計(jì)師作了初步結(jié)論:被審計(jì)單位的甲公司某部門將研究與開發(fā)費(fèi)用資本化的作法不恰當(dāng)。由于該審計(jì)項(xiàng)目仍未結(jié)束,因而內(nèi)部審計(jì)師既未對該問題作書面記載亦未確定其是否真正屬于審計(jì)問題。但內(nèi)部審計(jì)師獲知首席審計(jì)執(zhí)行官曾收到來自公司總裁的文件,內(nèi)容如下:“B公司的會(huì)計(jì)部主任向我報(bào)告了你們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)研究與開發(fā)費(fèi)用的賬戶使用存在問題一事。你們應(yīng)當(dāng)停止一切關(guān)于此問題的深入調(diào)查行動(dòng),直至我通知你們繼續(xù)進(jìn)行。按照你們職業(yè)的保密性原則,我同時(shí)要求你們在該問題上對外部審計(jì)師保持緘默”。首席審計(jì)執(zhí)行官針對該審計(jì)問題采取的適當(dāng)行動(dòng)應(yīng)該是:()

A.報(bào)告公司總裁審計(jì)范圍受到限制,并有必要報(bào)告審計(jì)委員會(huì)主席。
B.立即停止審計(jì)活動(dòng)。
C.進(jìn)一步調(diào)查該領(lǐng)域,直至所有的事實(shí)均已確知并且在工作底稿中均作相應(yīng)記載。
D.立即向外部審計(jì)委員會(huì)報(bào)告該文件并尋求道德方面的解釋與指南。

微信掃碼免費(fèi)搜題