單項選擇題以下哪種行為不會影響內(nèi)部審計師的獨立性:()

A.剛由采購部門調(diào)入兩周的內(nèi)部審計師對供應(yīng)商選擇系統(tǒng)進行審計
B.內(nèi)部審計部門執(zhí)行業(yè)務(wù)的預(yù)算費用受到管理層的限制,要求審計的費用不能超過預(yù)算
C.因為內(nèi)部審計師在環(huán)境審計方面有很強的專業(yè)能力,所以為公司的環(huán)境控制提出了建議
D.某內(nèi)部審計師利用自己的專業(yè)知識協(xié)助公司安裝電算化系統(tǒng)


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1.單項選擇題對于一項新開發(fā)并準(zhǔn)備實施的信息技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng),內(nèi)部審計師的下列哪項行為會損害其客觀性:()

A.測試該信息技術(shù)系統(tǒng)開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī)
B.幫助相關(guān)人員確定和說明該信息系統(tǒng)的控制目標(biāo)
C.對該系統(tǒng)進行審查,確定該系統(tǒng)和編程標(biāo)準(zhǔn)的充分性
D.受編程人員要求對系統(tǒng)進行程序起草

3.單項選擇題企業(yè)的控制系統(tǒng)由不同層級的控制組成,那么用于指導(dǎo)組織或其中某一部分的日常經(jīng)營活動的組織控制系統(tǒng)的最基本的組成部分是:()

A.日常經(jīng)營活動的統(tǒng)計報告
B.日常經(jīng)營活動的戰(zhàn)略計劃
C.日常經(jīng)營活動的業(yè)績評價
D.日常經(jīng)營活動的政策和程序

4.單項選擇題一家高級手表的維修店最近經(jīng)常面臨被送來的手表保管不善的問題,經(jīng)內(nèi)部審計師的檢查是因為內(nèi)部控制存在缺陷,下列哪個選項最有可能是內(nèi)部審計師提出的改進內(nèi)部控制的建議:()

A.經(jīng)常進行實物盤點,并將盤點記錄與會計記錄進行核對
B.手表的維修指定專人進行,以減少被偷的可能
C.將要維修的手表統(tǒng)一放置在安全倉庫,人員進出倉庫需要經(jīng)過審核和批準(zhǔn)
D.對維修點內(nèi)的員工進行統(tǒng)一的詢問,判斷其是否偷了手表

5.單項選擇題控制循環(huán)是控制設(shè)計和評估控制中一個非常有用的工作理念,下面關(guān)于控制循環(huán)的說法不正確的是:()

A.控制循環(huán)需要確定目標(biāo),目標(biāo)的建立僅應(yīng)該關(guān)注公司的整體目標(biāo)
B.控制循環(huán)需要在評估控制之前制定可以接受的標(biāo)準(zhǔn)
C.控制循環(huán)需要將實際的發(fā)現(xiàn)與之前建立的標(biāo)準(zhǔn)進行比較
D.控制循環(huán)需要決定采取適當(dāng)?shù)募m正行動

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根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

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如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

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在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

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