單項選擇題某公司經理建議提供一套控制系統(tǒng)和檢查清單,來控制危險材料在不同場地之間的運輸,這套系統(tǒng)也適用于材料在同一場地內的移動。由于一直沒有發(fā)生這方面的問題,生產線上的經理沒有支持這一做法。這種狀況意味著:()

A.只有一個控制強點
B.只有一個控制弱點
C.一個控制強點和一個控制弱點
D.既沒有控制強點也沒有控制弱點


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1.單項選擇題某慈善機構的許多基金籌措都是通過電話捐款實現(xiàn)的,為確保所有的電話捐款都被記錄,并被支付給該機構,以下哪項控制程序效果最差?()

A.該機構管理層親自定期監(jiān)聽電話
B.編制管理報告,把去年與今年每一部電話的平均捐款額進行比較
C.對收取的捐贈物進行隨機抽查,確認捐款人的捐款額
D.電腦系統(tǒng)自動記錄所有的電話,并對所有的電話進行隨機抽査監(jiān)聽

2.單項選擇題首席審計執(zhí)行官被任命參加一評估外部審計師應聘資格的委員會。承擔外部審計的會計師事務所合伙人邀請首席審計執(zhí)行官一起到其私人的狩獵場打獵一周。該首席審計執(zhí)行官應當:()

A.接受,假如他們雙方的時間安排允許的話。
B.拒絕,鑒于雙方的利害沖突。
C.只要不占用工作時間就可以接受。
D.詢問會計部主任,這樣做是否違背公司的《職業(yè)道德規(guī)范》。

3.單項選擇題以下哪種情況違背了內部審計師協(xié)會《職業(yè)道德規(guī)范》?()

A.在一宗并購合伙人控告內部審計師所屬公司有欺詐行為的案件中,該審計師被法庭傳訊,并向法庭提供了機密的審計資料。
B.某辦公用品制造公司的內部審計師最近完成了對公司營銷部門的審計。憑借此次經驗,該審計師在一個周六用幾個小時在當?shù)匾患裔t(yī)院擔任帶薪顧問,指導該醫(yī)院市場營銷部門的審計工作。
C.某內部審計師在當?shù)嘏e辦的國際內部審計師會議上發(fā)表演講,其主要內容是其編寫的有關審計電子數(shù)據(jù)交換方面的程序,還有幾個來自主要競爭對手企業(yè)的內部審計師在場。
D.在審計過程中,某內部審計師獲知公司將推出一種可能導致產業(yè)革命的新產品。鑒于該產品成功的可能性極高,該審計師接受該部門經理建議購入了該公司的股票。

4.單項選擇題內部審計師協(xié)會董事會被告知某位CIA的逃稅行為已被證實并定罪。那么此CIA接下來很可能:()

A.立即被內部審計標準委員會取消CIA資格。
B.沒有事,此行為超出正常工作范圍。
C.受到協(xié)會專業(yè)實務分會主任的譴責。
D.由董事會審查并取消CIA資格。

5.單項選擇題以下哪項是IIA《職業(yè)道德規(guī)范》所允許的?()

A.根據(jù)法庭傳喚,向法庭披露可能對本組織不利的機密的、與審計相關的信息。
B.運用與審計相關的信息決定購買雇主公司發(fā)行的股票。
C.接受某員工一份意外禮物,因為審計師在最近一份審計報告中稱贊過該員工。
D.不向審計委員會報告有關非法行為的重大發(fā)現(xiàn),因為管理當局已經表示要處理這些問題。

最新試題

在對應用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內部審計工作人員,具備必須要的技術技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領域的技術專家,但并非內部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

題型:單項選擇題

內部審計發(fā)現(xiàn)供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()

題型:單項選擇題

內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項選擇題

因為某種原因,內部審計師A接替了內部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內部審計師A應該采取的措施是()

題型:單項選擇題

某組織內部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內審師的替代措施不足。下面哪項是內部審計師最好的做法()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題