單項選擇題內部審計專業(yè)界使用的“標準”,不包括以下哪項內容?()

A.用于評估和衡量內部審計部門運行情況的標準。
B.內部審計師最低限度的道德行為標準。
C.旨在說明內部審計應當怎樣實施的陳述。
D.適用于各種內部審計部門的標準。


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1.單項選擇題審計委員會最有可能參與對以下哪項內容的審批工作?()

A.審計人員的提拔和加薪。
B.內部審計報告中審計發(fā)現(xiàn)和審計建議。
C.審計工作時間表。
D.任命首席審計執(zhí)行官。

2.單項選擇題某內部審計主管發(fā)現(xiàn)其下屬審計師越來越多地以口頭報告補充書面報告。該審計師增加使用口頭報告的最可能原因是口頭報告:()

A.減少支持審計發(fā)現(xiàn)所需的檢查工作量。
B.用非正式形式傳達意見,無需準備。
C.采用靈活的格式編制而成,因此提高整體審計效率。
D.使內部審計師有機會反駁爭議,并為聽眾提供可能需要的額外信息。

3.單項選擇題根據《標準》的規(guī)定,能實現(xiàn)內部審計部門獨立性的途徑是:()

A.人員配備和監(jiān)督。
B.持續(xù)的專業(yè)發(fā)展和應有的職業(yè)審慎。
C.人際關系和溝通。
D.組織狀況和客觀性。

5.單項選擇題審計委員會具有許多服務功能,其中有些有益于內部審計。那么審計委員會給內部審計師帶來的最大益處是:()

A.保護內部審計師的獨立性免受管理層的不利影響。
B.審查年度審計計劃并監(jiān)督審計結果。
C.批準審計計劃、日程表、人員配備以及必要時與內部審計師會面。
D.審查抽取到的公司經營活動的內部控制程序副本并與公司領導進行討論。

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某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

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因為某種原因,內部審計師A接替了內部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內部審計師A應該采取的措施是()

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