內(nèi)部審計師正在對公司信用卡的使用情況進(jìn)行審計,以下哪項(xiàng)是應(yīng)主要關(guān)注的內(nèi)容?() I.職責(zé)分工不充分 II.采購職能被削弱 III.信用卡可能被用于私利 IV.銀行要求公司進(jìn)行大額付款而不是多筆小額付款
A.I和III B.II和IV C.只有III D.I、II、III和IV
A.由定期評估支持確定 B.由董事會決定 C.根據(jù)經(jīng)濟(jì)指數(shù),例如消費(fèi)價格指數(shù)自動調(diào)整 D.等于單個資產(chǎn)的賬面價值
A.對風(fēng)險管理過程進(jìn)行評估和編制報告 B.管理已識別的風(fēng)險 C.評價管理層的風(fēng)險過程的充分性和有效性 D.對管理層實(shí)施控制咨詢,幫助應(yīng)對已識別的風(fēng)險