單項選擇題關(guān)于《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)標準》的說法,不正確的是:()

A.《標準》的強制性質(zhì)必須在內(nèi)部審計章程中的得到確認
B.《標準》適用于各種內(nèi)部審計部門的標準
C.首席審計執(zhí)行官負責對《標準》的全面遵循
D.《標準》規(guī)定了內(nèi)部審計師最低限度的道德行為和具體活動


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1.單項選擇題下列選項中,關(guān)于內(nèi)部審計章程的說法正確的是:()

A.某內(nèi)部審計師依據(jù)內(nèi)部審計章程的規(guī)定,認為被審計單位的財務(wù)部門是必須也要進行審查的環(huán)節(jié)
B.在審計過程中,某內(nèi)部審計師認為應(yīng)該接觸外部審計師的工作底稿,但是被審計單位沒有授權(quán),所以內(nèi)部審計師以內(nèi)部審計章程為依據(jù)向外部審計師索要工作底稿
C.內(nèi)部審計章程中明確規(guī)定了審計人員接觸與開展審計工作相關(guān)的記錄、人員和實物財產(chǎn)的權(quán)利,所以內(nèi)部審計師可以對被審計單位的人員進行溝通
D.某新內(nèi)部審計師認為向?qū)徲嬑瘑T會披露的類別是由內(nèi)部審計章程規(guī)定的,所以對于不一致的類別予以剔除

2.單項選擇題在外部質(zhì)量保證審查過程中,通過與一些審計人員的溝通,審查小組發(fā)現(xiàn)了一些行為,則下面哪種行為會對內(nèi)部審計師的客觀性產(chǎn)生影響:()

A.在對公司的電算化采購訂單系統(tǒng)的審計活動中,某位內(nèi)部審計師表現(xiàn)十分出色,事后采購部經(jīng)理表示想聘請他為其業(yè)余時間經(jīng)營的餐廳做內(nèi)部審計,并表示愿意支付其高于工資的薪金
B.在對醫(yī)院藥品采購的審計過程中,某位內(nèi)部審計師接受了醫(yī)院提供的救急包,該醫(yī)院曾定期在醫(yī)療知識培訓會上將這種救急包發(fā)放給與會的員工和病人
C.因為某位內(nèi)部審計師在市場營銷審計方面十分擅長,所以在業(yè)余時間擔任了某公司市場營銷部門的業(yè)務(wù)顧問
D.某內(nèi)部審計師對企業(yè)的建設(shè)部門提出了關(guān)于改善其控制措施的建議,該部門在討論后接受了該內(nèi)部審計師的建議

3.單項選擇題某內(nèi)部審計師在審計過程中發(fā)現(xiàn)了關(guān)于采購業(yè)務(wù)流程中某項步驟的陳述可能是錯誤的,但是有沒有確鑿的證據(jù)來證實,所以遵照審慎性原則,該內(nèi)部審計師不應(yīng)該:()

A.就這一可能存在的錯誤不必獲取被審計單位的同意,并進行進一步的審計調(diào)查
B.仔細分析這一錯誤的可能存在方式,并將其列入進一步審計調(diào)查的內(nèi)容
C.將這一可能存在的錯誤報告給審計經(jīng)理并在審計經(jīng)理的指引下完成審計
D.不再進一步調(diào)查該錯誤,因為沒有確鑿的證據(jù)表明這一錯誤確實存在

4.單項選擇題首席審計執(zhí)行官雇傭了一個沒有內(nèi)部審計經(jīng)驗,但是具有與建筑合同有關(guān)的專業(yè)知識的咨詢顧問。則這種雇傭的原因可能是:()

A.該顧問主要是來培訓內(nèi)部審計師如何對建筑合同進行審計的
B.該顧問主要是負責對該公司的建筑合同的合理性進行審計的
C.該顧問因為缺乏審計經(jīng)驗,所以具有很強的獨立性
D.該顧問沒有內(nèi)部審計經(jīng)驗,所以不應(yīng)該雇傭

5.單項選擇題某項審計活動要求對一項金融資產(chǎn)的認購協(xié)議進行審計,由此涉及到對該項金融資產(chǎn)的性質(zhì)進行分析,但是在內(nèi)部審計部門中沒有這方面的人員,所以首席審計執(zhí)行官應(yīng)該:()

A.放棄該審計程序,并在審計工作底稿中予以披露
B.從現(xiàn)有的審計人員中選擇經(jīng)驗豐富的進行審計
C.聘用一名精通此領(lǐng)域的外部審計人員進行審計
D.直接認為這項認購協(xié)議是合理合規(guī)的

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由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

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在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

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為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()

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在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()

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某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

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作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務(wù)風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

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