單項(xiàng)選擇題在某種風(fēng)險(xiǎn)的存在時(shí),內(nèi)部審計(jì)師需要根據(jù)實(shí)際情況擴(kuò)大審計(jì)范圍,那么下列事項(xiàng)中會(huì)擴(kuò)大審計(jì)范圍的是:()

A.公司在2月份的銷售額增加了一倍,對(duì)應(yīng)的銷售費(fèi)用也增加
B.某設(shè)備發(fā)生了大量的銷售退回,銷售額出現(xiàn)增加狀態(tài)
C.銷售費(fèi)用伴隨著冷淡期的到來(lái)而減少
D.銷售產(chǎn)品的數(shù)量增加,銷售退回?cái)?shù)量減少


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1.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師對(duì)某部門進(jìn)行經(jīng)營(yíng)審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)該部門的經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)模糊不清,沒有恰當(dāng)?shù)牡玫浇忉?,那么該?nèi)部審計(jì)師可以:()

A.不以該經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ),利用同類行業(yè)的經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估
B.與該部門的管理層進(jìn)行溝通,就衡量經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致意見
C.以自己的工作經(jīng)驗(yàn)判斷對(duì)經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)的正確理解
D.對(duì)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析,收集數(shù)據(jù)確立共同的標(biāo)準(zhǔn)

3.單項(xiàng)選擇題質(zhì)量審查小組在對(duì)某內(nèi)部審計(jì)部門的獨(dú)立性進(jìn)行審查時(shí),會(huì)考慮許多因素,則下面哪項(xiàng)是審查小組可以不予以重點(diǎn)關(guān)注的因素:()

A.內(nèi)部審計(jì)師不偏不倚的審計(jì)判斷
B.內(nèi)部審計(jì)師是否參加了本年的持續(xù)教育
C.剛進(jìn)入內(nèi)部審計(jì)部門的內(nèi)部審計(jì)師是來(lái)自于哪個(gè)部門的
D.給內(nèi)部審計(jì)師分配任務(wù)時(shí)所依照的標(biāo)準(zhǔn)

4.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)付賬款但在開展該業(yè)務(wù)的確認(rèn)評(píng)估時(shí),首席審計(jì)執(zhí)行官不讓該名內(nèi)部審計(jì)師參與,最可能的原因是:()

A.內(nèi)部審計(jì)師在合理的期間之后仍然不能承接該業(yè)務(wù)
B.內(nèi)部審計(jì)師在合理的期間過(guò)去后才能保持個(gè)人的獨(dú)立性
C.內(nèi)部審計(jì)師在監(jiān)督應(yīng)付賬款時(shí)工作不完善
D.有新的內(nèi)部審計(jì)人員替代了他的職責(zé)

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架的內(nèi)容,下列不屬于強(qiáng)制性指南的是:()

A.屬性標(biāo)準(zhǔn)
B.職業(yè)道德規(guī)范
C.內(nèi)部審計(jì)定義
D.實(shí)務(wù)公告

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根據(jù)《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能由內(nèi)部審計(jì)師開展()

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在關(guān)于健康和安全政策的審計(jì)業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計(jì)師認(rèn)為員工受傷率過(guò)高的問(wèn)題涉及管理目標(biāo),并建議采取同時(shí)符合原目標(biāo)和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J(rèn)為實(shí)施該建議成本太高,認(rèn)為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師最好的做法()

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由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請(qǐng)求,內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的資源不足以執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃包含的所有承諾。首席審計(jì)執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施()

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要處理項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f(shuō)明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()

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某組織內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的首席審計(jì)執(zhí)行官在沒有高級(jí)管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃應(yīng)對(duì)范圍限制Ⅱ.實(shí)施審計(jì)計(jì)劃,包括咨詢審計(jì)Ⅲ.與董事會(huì)會(huì)面,沒有高級(jí)管理層在場(chǎng)Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計(jì)師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計(jì)師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動(dòng)

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