單項選擇題下列控制類型中,不屬于輸出控制的是:()

A.對計算機處理記錄進行審查
B.將輸入數據與主文件上的信息進行匹配
C.定期對照輸出報告
D.通過正式的程序和文件指明輸出合法接收者


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1.單項選擇題以下恰當地闡述了內部審計活動不參與系統開發(fā)程序原因的是:()

A.參與系統開發(fā)會影響審計獨立性,并且在系統運行之后,內部審計師不能對其進行客觀的評價。
B.參與系統開發(fā)會影響審計師的客觀性。
C.參與系統開發(fā)會拖延這個項目的進行。
D.參與系統開發(fā)會使內部審計師成為應用程序的部分設計者,一旦系統有問題,內部審計師也會經受責備

2.單項選擇題下列哪項描述表明是最佳風險評估技術?()

A.評估現有和未來事件的風險水平,它們對實現組織目標的影響,以及潛在的原因。
B.對固有風險和控制風險進行評估,并且對財務誤報的影響程度進行評估。
C.根據未來事件發(fā)生的可能性和對實現組織長期目標的影響來評估其風險水平。
D.評估現有和未來事件的風險水平,它們對完成組織使命的影響,以及消除已有或潛在風險因素的可能性。

3.單項選擇題下列關于內部審計人員的職責的說法不正確的是:()

A.評價公司政策執(zhí)行的有效性
B.發(fā)現對存貨內部控制的缺陷
C.研究影響經營活動的市場因素
D.設計并落實恰當的控制措施

4.單項選擇題下列選項中,不屬于內部審計師在與客戶進行溝通時必須要討論的問題:()

A.通過調查問卷進行初步工作調查后作出的業(yè)務評價
B.編制流程圖后對內部控制的缺陷提出的改進建議
C.為確定調查范圍而實施的風險評估程序
D.提出的建議與特定的業(yè)務客戶有關

5.單項選擇題某公司為了更好的提高管理效果和效率,引進了ERP系統進行管理,但是在新的系統下,首席審計執(zhí)行官需要改革審計辦法,那么該審計師應該采取哪種辦法來收集辦法:()

A.首席審計師擬定方案報給審計委員會和董事會審批
B.聘請外部審計師提供審計方法
C.與審計組成員開展“頭腦風暴法”討論會議
D.采用“解決問題法”

最新試題

根據《國際內部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內部審計師開展()

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內部審計師可以()

題型:單項選擇題

內部審計發(fā)現供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()

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在審計財務合約時,內部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當的做法是()

題型:單項選擇題

某內部審計師在對組織的內部控制進行初步調查分析時估計內部控制可能存在漏洞,那么該內部審計師接下來應該()

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某內部審計師精通數據處理系統的信息技術知識,則該內部審計員可以()

題型:單項選擇題

內部審計章程應該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

某內部審計師根據業(yè)務銷售額的變動發(fā)現,銷售部門經理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質商品來虛增銷售額。并且內部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產品沒有得到全面修復又作為新產品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項選擇題

內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

題型:單項選擇題