單項選擇題某審計師正考慮設計一個調查問卷,以便研究雇員對控制程序的態(tài)度。以下哪項在設計調查問卷時最不重要?()

A.問題應用文字表述,以確?;卮鹑说挠行Ы忉?br /> B.問題應用可靠的文字表述,以便這些問題可以測評到審計師想要測評的問題
C.為了增加答復率,調查問卷的長度應盡可能得短
D.問題應用文字表述,以便“否定”回答指明了問題


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1.單項選擇題一名內審師獲得的有力證據(jù)表明,某高級經(jīng)理已參與舞弊性質的內幕交易。但是,該證據(jù)是在開展經(jīng)營審計時獲得,而且被認為與審計不相關,首席審計執(zhí)行官應該采取的最恰當行動是:()

A.向審計委員會主席報告該證據(jù),并建議開展調查。
B.向內部法律顧問報告該證據(jù),并詢問其調查建議。
C.不采取任何的措施,因為并不影響審計工作。
D.開展充分的審計工作,以得出是否已發(fā)生舞弊行為的結論,然后將審計發(fā)現(xiàn)報告給審計委員會主席,如果公司沒有采取任何恰當?shù)男袆?,則將審計發(fā)現(xiàn)報告給政府官員。

3.單項選擇題貨幣單位抽樣法(MUS)是非常有用的,當內部審計師:()

A.測試應付賬款余額時
B.無法處理累積總體項目
C.希望從樣本中發(fā)現(xiàn)幾處重大性錯誤
D.關注金額高估

4.單項選擇題從賣方發(fā)票進行隨機抽樣,并將樣本與采購定單進行比較,在此基礎上可以得出哪種結論?()

A.沒有重復收到同樣的發(fā)票。
B.發(fā)票針對得到授權的采購內容開具。
C.沒有重復付款。
D.經(jīng)過授權的發(fā)票得到的支付。

5.單項選擇題個人電腦程序的密碼用來阻止:()

A.不精確的數(shù)據(jù)處理
B.對計算機的非法進入
C.對數(shù)據(jù)文件的不完整更新
D.非法的使用軟件

最新試題

保留工作底稿的首要目標的表述是:()

題型:單項選擇題

監(jiān)盤是審計人員確定相關資產(chǎn)存在和狀況的一項重要的審計程序。

題型:判斷題

以下關于實務中審計意見的確定表述正確的是()

題型:多項選擇題

某內部審計師發(fā)現(xiàn)一項高估存貨從而增加了部門上報利潤的計劃,他有大量的證據(jù)表明該部門經(jīng)理知道且批準了此項高估存貨的計劃,也有一些證據(jù)表明該經(jīng)理可能負責此項計劃的實施。該內部審計師應該:()

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以下哪一項抽樣計劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個錯誤就不要求進行額外的抽樣?()

題型:單項選擇題

有些組織外包內部審計職能。大型組織的管理層應該認識到外部審計師較之內部審計師有優(yōu)勢,這是由于:()

題型:單項選擇題

下列()概念可以區(qū)別電子審計工作底稿同傳統(tǒng)審計工作底稿的保存方式。

題型:單項選擇題

一名銀行內部審計師希望確定是否所有貸款都有充足的質押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實現(xiàn)這一目標的審計程序是()。

題型:單項選擇題

設定微型計算機軟件程序的密碼是為了防止()。

題型:單項選擇題

注冊會計師做出是否實施函證程序是只需考慮:評估程序重大報錯風險

題型:判斷題