單項(xiàng)選擇題X國(guó)的跨國(guó)公司的分支機(jī)構(gòu),擁有資金匯兌部門(mén),對(duì)于這樣的部門(mén)的恰當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制要求:()

A.分支機(jī)構(gòu)的管理人員接收所有電匯。
B.公司的經(jīng)理審批資金匯兌部門(mén)的員工聘用。
C.外匯比率由兩名不同的員工分別進(jìn)行計(jì)算。
D.進(jìn)行電匯的個(gè)人不參加銀行對(duì)賬。


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)關(guān)于為具體的審計(jì)業(yè)務(wù)分派工作人員的說(shuō)法最恰當(dāng)?()

A.根據(jù)審計(jì)師的工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分派
B.審計(jì)部門(mén)的所有人員都應(yīng)該擁有完成任務(wù)所必須的技能
C.將任務(wù)分配給專(zhuān)業(yè)能力最強(qiáng)的審計(jì)人員
D.所有被指派開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)的審計(jì)師都應(yīng)該擁有圓滿(mǎn)完成任務(wù)所需的知識(shí)和技能

2.單項(xiàng)選擇題首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該在關(guān)于審計(jì)工作的政策中規(guī)定下列哪項(xiàng)內(nèi)容?()

A.索引并保留工作底稿的類(lèi)型
B.具體審計(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)
C.審計(jì)人員的不同勝任能力
D.識(shí)別的重大風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

審計(jì)師在測(cè)試總體時(shí)使用判斷抽樣方法篩選了60個(gè)項(xiàng)目,從中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)差錯(cuò)。審計(jì)師的樣本主要的局限是無(wú)法()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

函證是指注冊(cè)會(huì)計(jì)師為了獲取影響財(cái)務(wù)報(bào)表或相關(guān)披露認(rèn)定的項(xiàng)目的信息,通過(guò)直接來(lái)自第三方對(duì)有關(guān)信息和現(xiàn)存狀況的聲明,獲取和評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)的過(guò)程。

題型:判斷題

當(dāng)審計(jì)師評(píng)估公司的總體控制系統(tǒng)時(shí),以下()項(xiàng)是最有效率的信息來(lái)源。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)代計(jì)算機(jī)技術(shù)使得“無(wú)紙化審計(jì)”成為可能。舉例來(lái)說(shuō),在審計(jì)由計(jì)算機(jī)處理的顧客應(yīng)收賬款余額時(shí),一名審計(jì)師可以使用微機(jī)來(lái)直接訪問(wèn)應(yīng)收賬款文件,并把挑選出來(lái)的顧客記錄復(fù)制到微機(jī)中以供審計(jì)分析。以下()項(xiàng)是此類(lèi)應(yīng)收賬款余額“無(wú)紙化審計(jì)”的優(yōu)點(diǎn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)師對(duì)銷(xiāo)售單據(jù)準(zhǔn)備系統(tǒng)的處理過(guò)程的正確性感興趣。單個(gè)單據(jù)的金額變動(dòng)很大。內(nèi)部審計(jì)師有理由相信處理過(guò)程誤差率介于3%~10%,但是不知道差錯(cuò)的金額大小。在評(píng)估使用何種變量差異方法時(shí),內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)當(dāng)注意到()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題