A.評估風險。
B.分配系統(tǒng)訪問權。
C.確認數(shù)據(jù)所有權。
D.對雇員進行安全教育。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
某制造公司在生產過程中應用有害原料。對于有害原料有關的生產過程的審計應該包括:()
Ⅰ、建議建立環(huán)境管理系統(tǒng),作為公司政策與程序的組成內容;
Ⅱ、驗證公司確實存在關于有害原料從生產到銷售的全過程的追蹤記錄;
Ⅲ、如果環(huán)境審計發(fā)現(xiàn)公司有違法行為,則應用咨詢專家來避免公司自證其罪;
Ⅳ、評價環(huán)境負債計提賬目所備抵的成本。
A.只有Ⅱ是對的。
B.只有Ⅲ和Ⅳ是對的。
C.有Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ是對的。
D.只有Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ是對的。
A.保險經理接收保險項目的賬單并支付相關費用。
B.在提出并提交保險索賠后再協(xié)商確定最后的清算。
C.保險項目每年基于合適的價格指數(shù)做出調整。
D.對特定水平的保險項目而言,政策總是圍繞提供最低保險費率的“承銷商”來制定的。
A.《國際會計準則》要求跨國公司的季度財務報表由外部審計師和內部審計師進行審計
B.內部審計師或外部審計師單獨開展工作,均無法有效達到管理層所要求的滿意度
C.管理層經常希望內部審計師監(jiān)督外部審計師針對中期財務報表開展的審計工作
D.外部審計師一般開展財務審計,而內部審計師則審計內容更為寬泛的經營領域
A.已有可重復的隱私戰(zhàn)略
B.已有明確的隱私戰(zhàn)略
C.已有管理方的隱私戰(zhàn)略
D.已有經過優(yōu)化的隱私戰(zhàn)略
A.財務審計
B.合規(guī)性審計
C.經營審計
D.項目結果審計
最新試題
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內()
內部審計章程應該做到以下哪些方面()
根據(jù)《國際內部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內部審計師開展()
在審計財務合約時,內部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()
內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內容的決定要求審計師做出的判斷最多()
審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()
某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()
某組織內部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動