單項選擇題作為決策過程的一部分,在篩選替代的解決方案時,通常會考慮到有關(guān)強(qiáng)制的和難以明了的問題,以尋求效果和效率的最大平衡。當(dāng)選擇的行動方案符合最小限制并能解決問題時,管理者可對外說是:()

A.令人滿意的;
B.最優(yōu)化的;
C.最理想的;
D.最大限度的。


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2.單項選擇題內(nèi)部審計師在與一位數(shù)據(jù)輸入人員進(jìn)行面談時,討論了用于追蹤職員培訓(xùn)要求和遵循情況的計算機(jī)化系統(tǒng)。內(nèi)部審計師確認(rèn)這一系統(tǒng)存在潛在的重要缺陷。內(nèi)部審計師應(yīng)該:()

A.不直接或間接提到這個缺陷,以免使該職員感到不舒服;
B.提出間接問題,幫助獲得與這個潛在缺陷有關(guān)的更多真實信息;
C.向職員詢問關(guān)于該缺陷的問題,并立即決定是否應(yīng)該就該觀察進(jìn)行溝通;
D.確定該缺陷是否確實存在后,進(jìn)行第二次面談。

3.單項選擇題當(dāng)進(jìn)行審計分析程序時發(fā)現(xiàn)日?,F(xiàn)金管理存在問題。下列不需要考慮的是:()

A.解決現(xiàn)有冋題可以減小固有風(fēng)險。
B.發(fā)現(xiàn)問題實施的控制測試。
C.解決現(xiàn)有問題應(yīng)采取的程序。
D.解決現(xiàn)有能給企業(yè)帶來哪些好處。

4.單項選擇題某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計師正在對該機(jī)構(gòu)的投資和貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行審計在上一年度,該機(jī)構(gòu)在監(jiān)控投資和貸款業(yè)務(wù)量方面采用了新的政策和程序。審計人員還了解到該機(jī)構(gòu)在去年投資于一些新型的金融工具,并運(yùn)用了大量的衍生金融工具來適當(dāng)?shù)胤婪讹L(fēng)險。審計人員正在評估新的政策和程序以保持適度的風(fēng)險組合,為實現(xiàn)這一審計目標(biāo),最不相關(guān)的程序是:()

A.與經(jīng)營管理人員面談,明確那些比較模糊的業(yè)務(wù)程序。
B.如有必要,與高層管理人員或董事會成員面談,以明確政策的內(nèi)容。
C.進(jìn)行合規(guī)性測試,確定投資樣本是否符合新業(yè)務(wù)程序的要求。
D.審閱最近公布的新規(guī)章,并確定新程序是否符合這些規(guī)章的要求。

5.單項選擇題審計師計劃對公司的工薪控制進(jìn)行審計,公司最近剛將其工薪處理過程對外承包給某信息服務(wù)局。該審計師應(yīng)對上述對外承包決定采取什么行動?()

A.對公司和服務(wù)局的工薪控制都進(jìn)行審計。
B.只審計公司對送往服務(wù)局和服務(wù)局收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行控制的情況。
C.只審計公司對根據(jù)合同支付給服務(wù)局的款項進(jìn)行控制的情況。
D.取消審計,因為處理過程是在公司外部進(jìn)行。

最新試題

因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

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某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

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以下哪項陳述精確描述了混合審查()

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審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

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以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目

題型:單項選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

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某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

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在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進(jìn)行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

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審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

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內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題