單項(xiàng)選擇題

在審計(jì)資源有限的情況下,以下對(duì)于兩個(gè)項(xiàng)目相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估的陳述中正確的是:()
Ⅰ、審計(jì)委員會(huì)要求的活動(dòng)通常具有比管理當(dāng)局要求的活動(dòng)更高的風(fēng)險(xiǎn)。
Ⅱ、預(yù)算金額較大的活動(dòng)通常具有比預(yù)算金額較小的活動(dòng)更高的風(fēng)險(xiǎn)。
Ⅲ、風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)當(dāng)用潛在金額或?qū)C(jī)構(gòu)的不利暴露來(lái)衡量。

A.僅有Ⅰ
B.僅有Ⅱ
C.僅有Ⅲ
D.僅有Ⅰ和Ⅲ


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1.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法不正確的是:()

A.企業(yè)一般的風(fēng)險(xiǎn)管理是貫穿于整個(gè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的
B.風(fēng)險(xiǎn)是指對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)有影響的事件發(fā)生的可能性
C.在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中,風(fēng)險(xiǎn)事件是指在沒(méi)有采取任何措施來(lái)改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性或影響的情況下,一個(gè)主體面臨的風(fēng)險(xiǎn)
D.剩余風(fēng)險(xiǎn)是指管理層采取了有關(guān)降低風(fēng)險(xiǎn)的措施后企業(yè)仍然存在的風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)的說(shuō)法中,不正確的是:()

A.風(fēng)險(xiǎn)具有客觀性,不以企業(yè)意志為轉(zhuǎn)移,但企業(yè)可以采取風(fēng)險(xiǎn)管理辦法降低損失幅度和發(fā)生的概率,直至消除風(fēng)險(xiǎn)
B.風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性,風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)隨著社會(huì)的發(fā)展也在逐漸增加,未來(lái)還會(huì)有新的風(fēng)險(xiǎn)不斷產(chǎn)生
C.風(fēng)險(xiǎn)具有損失性,風(fēng)險(xiǎn)的存在必然導(dǎo)致?lián)p失發(fā)生的可能性,因此企業(yè)才會(huì)積極尋求應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的方法
D.風(fēng)險(xiǎn)具有可變性,事務(wù)的變化必然會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)的變化,并可能使風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生變化

3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)了財(cái)務(wù)部門(mén)存在舞弊行為,那么該內(nèi)部審計(jì)師不應(yīng)該采取哪種措施:()

A.通過(guò)分析舞弊行為確定導(dǎo)致的不利影響的范圍和大小。
B.向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的舞弊行為。
C.與適當(dāng)?shù)墓芾韺訙贤ㄒ悦鞔_該舞弊行為的影響程度。
D.接受舞弊人員關(guān)于其法律權(quán)利的咨詢。

4.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)了以下信號(hào),則這些信號(hào)中沒(méi)有反映管理層舞弊的是:()

A.追求高利潤(rùn)的市場(chǎng)部門(mén)
B.現(xiàn)金存量比去年同比減少了60%
C.對(duì)一項(xiàng)新購(gòu)入但未使用的設(shè)備計(jì)提折舊
D.董事會(huì)的決議在組織中作用不大

最新試題

在關(guān)于健康和安全政策的審計(jì)業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計(jì)師認(rèn)為員工受傷率過(guò)高的問(wèn)題涉及管理目標(biāo),并建議采取同時(shí)符合原目標(biāo)和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J(rèn)為實(shí)施該建議成本太高,認(rèn)為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師最好的做法()

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某內(nèi)部審計(jì)師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識(shí),則該內(nèi)部審計(jì)員可以()

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某內(nèi)部審計(jì)師在對(duì)組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時(shí)估計(jì)內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計(jì)師接下來(lái)應(yīng)該()

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以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對(duì)了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()

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審計(jì)委員會(huì)的主席將一份對(duì)公司所處的行業(yè)有重大影響的問(wèn)題報(bào)告交給了首席審計(jì)執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計(jì)部門(mén)針對(duì)報(bào)告所列的問(wèn)題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計(jì),并告知審計(jì)委員會(huì)主席該報(bào)告是否與公司有關(guān)。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)()

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某審計(jì)師在對(duì)鋼鐵企業(yè)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門(mén),而且本次的審計(jì)范圍不包括環(huán)境問(wèn)題。對(duì)此內(nèi)部審計(jì)師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

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內(nèi)部審計(jì)師在承接設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)考評(píng)體系的咨詢工作時(shí),以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過(guò)程中得到展開(kāi)()

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