單項選擇題下列選項中,關(guān)于內(nèi)部審計師的持續(xù)教育要求方面的要求正確的是:()

A.針對從業(yè)的內(nèi)部審計師,每年應(yīng)該接受20小時的繼續(xù)教育
B.參與研究項目是持續(xù)職業(yè)發(fā)展的內(nèi)容之一
C.未報告后續(xù)教育的人員的證書將被轉(zhuǎn)為“非活動”,但是在轉(zhuǎn)為“正常”之前,CIA人員可以繼續(xù)使用該頭銜
D.只有經(jīng)過內(nèi)部審計師協(xié)會預(yù)先批準時機構(gòu)開展的內(nèi)部培訓(xùn)項目方可滿足繼續(xù)教育職業(yè)發(fā)展教育的要求


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1.單項選擇題可以通過以下哪些活動來達到必需的繼續(xù)職業(yè)教育(CPE)時間(小時數(shù))要求?()

A.獲取工作經(jīng)驗。
B.參加審計人員會議。
C.驗證所有已開展的審計測試得到全面文件處理。
D.發(fā)表關(guān)于公司內(nèi)部審計部門的文章。

2.單項選擇題組織上的獨立性只有當首席審計執(zhí)行官在職能上向董事會報告的情況下才能夠有效實現(xiàn)。職能上向董事會報告的例子不包括董事會:()

A.批準首席審計執(zhí)行官的薪酬
B.批準以風險為基礎(chǔ)編制的內(nèi)部審計計劃
C.批準內(nèi)部審計預(yù)算和所需資源計劃
D.批準審計人員的加薪和提拔

3.單項選擇題確定審計目標得到實現(xiàn)的最終責任人是:()

A.首席審計執(zhí)行官
B.審計委員會
C.內(nèi)部審計部門經(jīng)理
D.董事會

4.單項選擇題某內(nèi)部審計師在審計過程中發(fā)現(xiàn)某員工有私自挪用公款的情況,詢問之下,該員工表示會盡快歸還,考慮到該糾正行為,內(nèi)部審計師沒有向管理層和董事會進行報告,這種情況下該內(nèi)部審計師:()

A.保持了組織的獨立性,又具備客觀性
B.既沒有保持獨立性也不具備客觀性
C.保持了組織的獨立性,但不具備客觀性
D.具備了客觀性,但是沒有保持組織的獨立性

5.單項選擇題首席審計執(zhí)行官需要直接且無限制的與高級管理層和董事會接觸,這一要求可以通過建立雙重報告關(guān)系來實現(xiàn),則關(guān)于雙重報告關(guān)系的說法正確的是:()

A.在職能上向董事會匯報,在行政上向首席執(zhí)行官匯報
B.在職能上向首席執(zhí)行官匯報,在行政上向董事會匯報
C.在職能上向?qū)徲嬑瘑T會匯報,在行政上向?qū)徲嫿?jīng)理匯報
D.在職能上向董事會匯報,在行政上向?qū)徲嬑瘑T會匯報

最新試題

內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

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為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

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內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

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現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

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